凯瑞德:内部控制审计报告
凯瑞德控股股份有限公司 亚会专审字(2024)第 01160002 号 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十二日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地域:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真:010-88312386. 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01160002 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凯瑞德 控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、凯瑞德公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯瑞德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...