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宁波东力:内部控制审计报告
002164宁波东力(002164)2024-04-25 16:11

宁波东力股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0051 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行还没 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.md-.jzw.cn)"进行" 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0051 号 目 录 内部控制审计报告 Í 1—2 宁波东力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司)2023年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,宁波东力公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重 ...