国恩股份:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
审计机构聘任 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构,聘期一年[2] 审计意见 - 信永中和认为公司2023年财报编制合规,公允反映财务等情况[4] - 信永中和认为公司2023年末保持有效财务报告内控[5] - 信永中和核对非经营性资金占用表未发现重大不一致[5] 审计会议 - 2023 - 2024年多场审计委员会会议审议相关议案[6][7] - 2024年3月审计委员会与注册会计师等召开沟通会[7] 评价与公告 - 董事会审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[8] - 公告于2024年4月26日发布[11]