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中瓷电子:内部控制审计报告
003031中瓷电子(003031)2024-04-25 23:22

(截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000276 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0011000276 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000276 号 河北中瓷电子科 ...