赛为智能:2023年年度审计报告
深圳市赛为智能股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024)第 01390001 号 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | | 财务报表附注补充资料 | | 审 计 报 告 亚会审字(2024)第 01390001 号 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"赛为智能")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...