新开普:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[10] 评价结果 - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大缺陷[10] - 评价基准日不存在内控重大缺陷[3] - 评价期未发生影响结论因素[3] - 不存在未披露重大内控信息[11]
内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[10] 评价结果 - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大缺陷[10] - 评价基准日不存在内控重大缺陷[3] - 评价期未发生影响结论因素[3] - 不存在未披露重大内控信息[11]