科蓝软件:北京科蓝软件系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大华合伙人270人,注会1471人,签过证券报告注会1141人,国内设30家分支机构[2] - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计收入30.74亿元、证券收入13.89亿元[2] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3][4] 审计机构合规 - 大华近三年因执业行为在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等,103名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 公司决策 - 2023年4月14日审计委员会同意续聘大华,4月24日相关会议、5月18日股东大会审议通过[6][9] - 公司审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好,按时完成工作[11] - 大华对公司2023年度财报及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[7][8]