Workflow
森远股份:内部审计制度(2024年10月)
300210森远股份(300210)2024-10-24 19:37

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司") 的内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 1 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第六条 公司从严掌握审计人员的任职资格,要求品行端正、遵纪守法, 审计人员应具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济等专业背景或者 相关管理工作经验。审计人员应加强业务学习,不断提高自身业务素质。 第七条 内部审计人员必须忠于职守,遵循诚信、客观、保密、胜任的原 则,保持应有的职业谨慎,决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打 击报复。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...