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茂化实华:8.内部审计办法
000637ST实华(000637)2024-10-24 19:28

第四条 内部审计工作要求 (一)遵守国家的法律法规和有关政策,以及公司的各项规 章制度。 茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 (2024 年修订) (2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司(以下简 称公司)内部审计工作,提高内部审计工作质量,提高公司内部 控制水平,保护股东合法权益,依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计 基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份有限公司章程》的 规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公司、分 公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任人员实 施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计机构或人 员依据国家有关法律法规和本办法的规定,对公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动,旨在增加公司价值 和改善公司运营环境。 - 1 - (二)及时发现问题,纠正违规行为,防范和化解经营风险, 明确 ...