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金徽股份(603132) - 金徽股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
603132金徽股份(603132)2025-03-10 18:15

审计机构情况 - 截至2024年12月31日,天健会计所合伙人241人,注册会计师2356人,签过证券服务审计报告的904人[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘天健会计所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月22日,第二届董事会审计委员会第一次会议同意聘请[6] 审计工作开展 - 天健会计所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 2024年12月22日和2025年3月8日,审计委员会与相关人员沟通审计事项[6] 审计结果 - 天健会计所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为年报审计公允客观[7] 审计委员会作用 - 审查事务所资质和能力,督促出具审计报告[8]