中信出版(300788) - 2024年度内部控制审计报告
中信出版集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.org.cn】 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F Block A. Fu Hua Mansic 8 Chaovangmen Be onacheng District, Bellir 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0007 中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信出版集团股份有限公司(以下简称"中信出版")2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信出版董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务 ...