泰禾智能(603656) - 泰禾智能2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计泰禾智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计泰禾智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]