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健盛集团(603558) - 天健会计师事务所(普通合伙)-健盛集团2024年内部控制审计报告
603558健盛集团(603558)2025-03-24 18:32

审计相关 - 审计公司对健盛集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为健盛集团于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]