健民集团(600976) - 健民集团2024年度内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计健民药业集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[4] - 公司于2024年12月31日在大方面保持了有效的财务报告内部控制[5][6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月20日[7]