健盛集团(603558) - 健盛集团2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以税前利润为基准[16] - 非财务报告内控缺陷以财产损失占总资产比率为基准[16] 未来展望 - 2025年继续执行已有制度,完善内控体系[22] 其他新策略 - 2024年多次修订《公司章程》完善制度[21]
内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以税前利润为基准[16] - 非财务报告内控缺陷以财产损失占总资产比率为基准[16] 未来展望 - 2025年继续执行已有制度,完善内控体系[22] 其他新策略 - 2024年多次修订《公司章程》完善制度[21]