海天精工(601882) - 宁波海天精工股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是海天精工董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为海天精工2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是海天精工董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为海天精工2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]