民丰特纸(600235) - 民丰特纸内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2673号[3] - 审计民丰特纸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]