蓝黛科技(002765) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对蓝黛科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]
内部控制审计 - 审计公司对蓝黛科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]