蓝黛科技(002765) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司模式与治理 - 公司为动力传动和触控显示双主业协同发展模式[8] - 董事会下设战略、审计等三个专门委员会[7] 制度建设 - 制定财务、采购、销售等多项管理制度[12][13][14] - 制定会计核算、全面预算等制度[21][22] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][36] - 规定财务报告内部控制重要缺陷定性标准[34] 未来展望 - 未来将完善内部控制制度并使其有效运行[40]