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怡达股份(300721) - 2024年度内部控制审计报告-天衡专字(2025)00261号
300721怡达股份(300721)2025-03-27 19:32

内部控制审计 - 审计公司对怡达股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[8]