科安达(002972) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价范围涵盖14家单位,含采购与付款等业务[5] - 依据《企业内部控制基本规范》等评价[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收比例划分[11] - 非财务报告内控缺陷按净资产损失划分[14] 评价结果 - 报告期未发现重大内控缺陷[14] - 内控无重大变化影响评价结论[15]
内部控制评价 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价范围涵盖14家单位,含采购与付款等业务[5] - 依据《企业内部控制基本规范》等评价[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收比例划分[11] - 非财务报告内控缺陷按净资产损失划分[14] 评价结果 - 报告期未发现重大内控缺陷[14] - 内控无重大变化影响评价结论[15]