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苏 泊 尔(002032) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002032苏泊尔(002032)2025-03-27 21:32

浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 毕马威华振专字第 2501486 号 浙江苏泊尔股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 "苏泊尔公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求,苏泊尔公司编制了本专项说明所附的 苏泊尔公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是 ...