苏 泊 尔(002032) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报重大缺陷标准[7] - 非财务报告内控重大和重要缺陷财产损失标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报重大缺陷标准[7] - 非财务报告内控重大和重要缺陷财产损失标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11]