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ST九芝(000989) - 董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
000989九芝堂(000989)2025-03-27 22:10

业绩问题 - 2023年度内控审计报告被出具否定意见[2] - 2023年末非公司账户收保证金余额4270万元[2] - 2023年末关联方非经营性资金占用余额3700万元[2] 整改成果 - 关联方占用资金及利息已还清,占用余额为零[3] - 非公司账户保证金已退还,由公司账户重收[3] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[3] - 处理内部责任人,沟通培训销售部门及代理商[4] - 加强内审部门监督职能,开展内控质量提升工作[4]