ST九芝(000989) - 内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占81.14%,营收占92.73%[5] 缺陷影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[6][7] - 重要缺陷影响为利润总额3%(含) - 5%[6][7] - 一般缺陷影响<利润总额3%[6][7] 整改情况 - 报告期无重大、重要缺陷,完成上年度整改[9][10]
内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占81.14%,营收占92.73%[5] 缺陷影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[6][7] - 重要缺陷影响为利润总额3%(含) - 5%[6][7] - 一般缺陷影响<利润总额3%[6][7] 整改情况 - 报告期无重大、重要缺陷,完成上年度整改[9][10]