ST九芝(000989) - 内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 董事会认为截至2024年12月31日保持有效财务报告内控,无重大非财务内控缺陷[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额81.14%[12] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收92.73%[12] 内控影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13][14] - 重要缺陷影响为利润总额3%(含) - 5%[13][14] - 一般缺陷影响<利润总额3%[13][14]