ST九芝(000989) - 关于九芝堂股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告
业绩相关 - 2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响消除[6] 数据情况 - 截至2023年12月31日,非公司账户收保证金余额4270万元[10] - 截至2023年12月31日,关联方非经营性资金占用余额3700万元[10] 整改成果 - 关联方占用资金及利息全偿还,非经营性资金占用余额为零[11] - 使用非公司账户收的保证金已退还并由公司账户重收[11] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[11] - 对内部责任人处理,对销售部门及代理商培训[12] - 加强内审部门审计监督职能,开展内控质量专项提升工作[12][13]