ST九芝(000989) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1552人,781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年8月26日相关会议审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年9月13日股东大会审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[2] 审计意见 - 容诚所认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 容诚所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 容诚所出具标准无保留意见的审计报告[4] 审计沟通 - 2024年12月30日签字会计师等向审计委员会汇报年报审计事项[5] - 2025年3月14日容诚所出具初步审计意见后沟通审计情况[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚所审计独立、按时完成工作、行为规范、报告客观完整清晰及时[7]