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新联电子(002546) - 2024年度内部控制评价报告
002546新联电子(002546)2025-03-28 19:14

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内部控制 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 未发现财务或非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构[6] - 制定人力资源管理制度[10] - 制定资金活动、采购管理相关制度[13][14] 风险与整改 - 建立系统有效的风险评估体系[12] - 针对非财务报告内控一般缺陷已采取整改措施[32] 信息系统 - 通过ERP系统实现业务和财务信息实时传递与共享[25] 其他 - 报告期公司及其控股子公司未发生对外担保[22] - 无其他内部控制相关重大事项说明[33]