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金富科技(003018) - 内部控制审计报告
003018金富科技(003018)2025-03-28 19:54

内部控制情况 - 审计公司认为金富科技2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[2][6] - 公司评价截至2024年12月31日内部控制无重大缺陷[11][13] - 内部控制评价范围资产和营收占合并报表对应总额均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收、所有者权益、利润总额潜在错报有定量认定标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告并按直接经济损失金额执行[19] 其他 - 公司董事会、监事会、经理层分别负责内控建立、监督和日常运行[12] - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日,至报告发出日无影响因素[11][14] - 公司关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[21] - 2013年12月公司金额为8811.5万元[25]