浙数文化(600633) - 浙报数字文化集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 浙数文化于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 浙数文化于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]