嘉益股份(301004) - 浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖公司及其控股子公司,涉及多项业务和事项[1] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分[3] - 非财务报告内控缺陷按资产直接损失金额划分[5] 内控情况总结 - 报告期及基准日无重大、重要内控缺陷[8][10][11] - 基准日至发出日无影响内控评价结论因素[11] 相关核查结论 - 保荐机构认为公司保持有效内部控制[12] - 董事会《2024年度内控评价报告》反映实际情况[12]