东华科技(002140) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为大地泰华会审字[2025]100002 - 1001号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签章日期为2025年3月27日[9] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计信息 - 审计报告编号为大地泰华会审字[2025]100002 - 1001号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签章日期为2025年3月27日[9] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]