美心翼申(873833) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[4][5] - 重点关注资金活动等3个高风险领域[5] 评价工作开展 - 审计部牵头开展内部控制评价工作[17] - 董事会区分内控确定缺陷认定标准[19] 评价结果 - 基准日无财务、非财务内控重大缺陷[20] - 基准日至报告发出日无影响评价结论因素[20] 报告信息 - 报告日期为2025年3月31日[21]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[4][5] - 重点关注资金活动等3个高风险领域[5] 评价工作开展 - 审计部牵头开展内部控制评价工作[17] - 董事会区分内控确定缺陷认定标准[19] 评价结果 - 基准日无财务、非财务内控重大缺陷[20] - 基准日至报告发出日无影响评价结论因素[20] 报告信息 - 报告日期为2025年3月31日[21]