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美心翼申(873833) - 内部控制审计报告
873833美心翼申(873833)2025-03-31 22:50

审计相关 - 审计对象为美心翼申公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 美心翼申公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[9]