雷柏科技(002577) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计深圳雷柏科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年3月31日[10]
内部控制审计 - 审计深圳雷柏科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年3月31日[10]