七 匹 狼(002029) - 2024年年度审计报告
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015020019号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称七匹狼公 司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的七匹狼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了七匹狼公司2024年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于七匹狼公司,并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表 ...