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上海钢联(300226) - 监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的意见
300226上海钢联(300226)2025-04-02 21:15

2025 年 4 月 3 日 1 综上所述,公司监事会认为,公司董事会《2024 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 上海钢联电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,公司董事会对 公司内部控制进行了评价,并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告,现发表审核意见如下: 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制,公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公司现阶段经营管理 的发展需求,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务的健康运 行,维护了公司及股东的利益。因此,公司的内部控制是有效的。 ...