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禾信仪器(688622) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州禾信仪器股份有限公司2024年度的内部控制审计报告
688622禾信仪器(688622)2025-04-03 18:18

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[7] - 内控有不能防错和发现错报的可能,推测未来有效性有风险[8] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书编号为特殊普通合伙11010156,准予执业日期为2011年12月13日[20] - 致同会计师事务所注册资本5250万元[21]