罗普斯金(002333) - 监事会关于2024年度公司内部控制自我评价报告的意见
内部控制 - 公司对2024年度内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系,符合法规和实际需要[1] - 内控无重大缺陷,制度健全且有效运行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》准确反映内控情况[1] - 报告日期为2025年4月2日[3]
内部控制 - 公司对2024年度内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系,符合法规和实际需要[1] - 内控无重大缺陷,制度健全且有效运行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》准确反映内控情况[1] - 报告日期为2025年4月2日[3]