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中科软(603927) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于中科软2024年度内部控制审计报告
603927中科软(603927)2025-04-11 21:35

二〇二四年度 中科软科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中科软科技股份有限公司(以下简称中科软公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 icc.mof.gov.cn Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. C. C. C. C. C. C. Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A009249 号 中科软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...