利通科技(832225) - 二〇二四年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对利通科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2025年4月11日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 审计公司负责发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
内部控制审计 - 审计公司对利通科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2025年4月11日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 审计公司负责发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]