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顺钠股份(000533) - 内部控制审计报告
000533顺钠股份(000533)2025-04-15 19:05

审计信息 - 审计报告编号为德皓内字[2025]00000034号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2025年4月14日[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 金额相关 - 曾涉及金额4150万元[11]