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健帆生物(300529) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)健帆生物科技集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
300529健帆生物(300529)2025-04-15 19:35

财务审计 - 致同会计师事务所审计健帆生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]