理工光科(300557) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报与税前利润比例界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接损失与税前利润比例界定[7] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报与税前利润比例界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接损失与税前利润比例界定[7] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]