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北陆药业(300016) - 北京北陆药业股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
300016北陆药业(300016)2025-04-17 21:31

审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为致同审字(2025)第110A012321号[3] - 审计报告日期为2025年4月16日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为北陆药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6]