东方明珠(600637) - 天健审〔2025〕6-305号-东方明珠2024年度内部控制审计报告
| 二、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………………………… 第 4 页 | | (三) 注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 5—7 页 | 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………第 1—2 页 | | --- | 串殴童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:浙25TDPI 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕6-305 号 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称东方明珠)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...