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厦门信达(000701) - 中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司二〇二四年度内部控制评价报告的核查意见
000701厦门信达(000701)2025-04-18 21:09

中国国际金融股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 厦门信达股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")2022 年度非公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企 业内部控制基本规范》等相关规定,对《厦门信达股份有限公司二〇二四年度内 部控制评价报告》进行了审慎核查,并发表如下核查意见: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效 ...