Workflow
华宇软件(300271) - 2024年度内部控制审计报告
300271华宇软件(300271)2025-04-18 23:04

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 大华会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]