Workflow
晶华微(688130) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州晶华微电子股份有限公司内部控制审计报告
688130晶华微(688130)2025-04-18 23:42

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]